南宁市交通工程质量监督站2017年部门决算
目 录
第一部分:南宁市交通工程质量监督站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市交通工程质量监督站2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:南宁市交通工程质量监督站2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分:南宁市交通工程质量监督站概况
一、主要职能
南宁市交通工程质量监督站是经南宁市编制委员会批准于2007年设立的正科级自收自支事业单位,隶属365bet体育在线_365体育投注管理,并根据委托承担公路、水路运输建设工程质量的具体实施工作;承担公路、水路运输建设工程安全生产监督管理的相关技术性和事务性工作。 2013年10月,按照南宁市机构编制委员会《365bet体育在线:365bet体育在线_365体育投注所属事业单位清理规范有关问题的通知》(南编[2013]328号)文件要求,由原南宁市交通工程质量监督分站更名为南宁市交通工程质量监督站。
二、部门决算单位构成
2017 年度南宁市交通工程质量监督站的决算报表由1个单位组成。
第二部分:南宁市交通工程质量监督站2017年部门决算报表(见附件)
第三部分:南宁市交通工程质量监督站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 320.38 万元。
1.财政拨款收入301.87万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0.03万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。属于基本账户利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余18.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 320.38万元。包括:
1.社会保障和就业支出(类)31.37万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)14.45万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.交通运输支出(类)243.48万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和专项项目支出。如按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。
4.住房保障支出(类)12.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
南宁市交通工程质量监督站2017 年度一般公共预算支出 301.75万元,其中:基本支出 202.99万元,项目支出98.76万元。
(一)交通运输支出243.48万元。主要用于本机构为保证日常运转发生的基本支出和专项项目支出。如按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。
(二)行政事业单位离退休31.37万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出。
(三)行政事业单位医疗14.45万元。主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的事业单位医疗保险费基本支出。
(四)住房公积金12.45万元。主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市交通工程质量监督站2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.48万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比表:
项目名称 |
2017年预算 |
2017年支出 |
2016年支出 |
同比增长% |
合 计 |
2.7 |
1.48 |
1.48 |
0 |
1. 因公出国(境)费合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、公务用车辆购置及运行维护费合计 |
1.7 |
1.48 |
1.48 |
0 |
3、公务接待费合计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排南宁市交通工程质量监督站、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.48万元。其中:
公务用车运行支出1.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展到各县区交通工程质量监督业务所需车辆燃料费维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市交通工程质量监督站只有1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出1.48万元,平均每辆1.48万元。
(三)公务接待费支出0万元。主要用于与兄弟省、市相关单位业务交流及工作调研以及开展财政事务公务活动发生的接待支出。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年的0万元增加0万元,降低0%。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额 2.37万元,其中:政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。