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2012年部门决算
公开时间:2013年12月
目 录
第一部分:365bet体育在线_365体育投注概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:365bet体育在线_365体育投注2012年部门决算报表
表一:2012年度收入支出决算总表
表二:2012年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三:2012年度政府性基金收入支出决算表
第三部分:365bet体育在线_365体育投注2012年度部门决算情况说明
一、2012年度收入支出决算总体情况
二、2012年度公共预算财政拨款支出决算情况
第一部分:365bet体育在线_365体育投注概况
一、主要职能
(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;指导交通运输枢纽规划和管理。
(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的法律、法规、规章、政策、行业规划和标准;组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准;组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。
(三)承担全市道路、水路运输、城市公共交通行业(含出租汽车)监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。
(四)负责提出全市公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区和南宁市政府财政性资金安排意见、建议,并监督实施;按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管;依法负责市辖收费公路的行业管理工作,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(五)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护;依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作;监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
(六)指导全市公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。
(七)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。
(八)依法管理全市公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法(含治理公路超限)工作;指导港口设施保安工作。
九、对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。
(十)指导、协调公路、水路运输和城市公共交通行业利用外资工作,开展对外合作与交流。
(十一)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算主要有以下单位构成:
(一)365bet体育在线_365体育投注机关
(二)南宁市公路管理处
(三)南宁市道路运输管理处
(四)南宁市港航管理处
(五)南宁市西江黄金水道建设工作办公室
(六)南宁市交通工程质量监督分站
(七)南宁市交通运输信息管理中心
第二部分:365bet体育在线_365体育投注2012年部门决算报表
表一:2012年度收入支出决算总表 |
| |||
收 入 |
支 出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 |
62214.12 |
一、一般公共服务 |
| |
二、事业收入 |
|
二、外交 |
| |
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
| |
四、其他收入 |
|
四、社会保障和就业 |
196.97 | |
|
|
五、医疗卫生 |
35.43 | |
|
|
六、农林水事务 |
204.77 | |
|
|
七、交通运输 |
60224.35 | |
|
|
八、住房保障支出 |
35.73 | |
|
|
九、其他支出 |
1 | |
本年收入合计 |
62214.12 |
本年支出合计 |
60698.25 | |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
上年结转 |
10.9 |
结转下年 |
1526.77 | |
|
|
|
| |
收入总计 |
62225.02 |
支出总计 |
62225.02 | |
表二:2012年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
||||||
|
合 计 |
10.91 |
10.91 |
|
62009.35 |
60493.48 |
1083.28 |
59410.2 |
|
|
1526.77 |
10.91 |
1515.86 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
196.97 |
196.97 |
196.97 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
10.91 |
10.91 |
|
9391.34 |
8090.13 |
815.15 |
7274.98 |
|
|
1312.11 |
10.91 |
1301.2 |
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
|
|
|
49192.18 |
49192.18 |
|
49192.18 |
|
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
|
|
|
3156.69 |
2942.03 |
|
2942.03 |
|
|
214.66 |
|
214.66 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
35.73 |
35.73 |
35.73 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三:2012年度政府性基金收入支出决算表
单位:万元
科目编码
科目名称
上年结余
本年
收入
本年支出
年末结余
合计
基本支
出结余
项目支
出结余
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本支出结余
项目支出结余
合 计
204.77
204.77
204.77
21364
地方水利建设基金支出
204.77
204.77
204.77
第三部分:365bet体育在线_365体育投注2012年度部门决算情况说明
一、2012年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计62225.02万元。
1.财政拨款收入62214.12万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入1万元,为取得的银行利息收入。
3.上年结转和结余10.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计62225.02万元。包括:
1.社会保障和就业196.97万元:主要用于离退休人员支出。
2.医疗卫生35.42万元,主要用于职工医疗保险支出。
3.农林水事务204.77万元,主要用于防汛基地支出。
4.交通运输60224.35万元,主要用于农村公路建养及城市公交运营补贴支出。
5.住房保障支出35.73万元,主要用于住房公积金支出。
6.其他支出1万元,主要用于支付银行业务费。
7.年末结转和结余1526.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
二、2012年度公共预算财政拨款支出决算情况
365bet体育在线_365体育投注2012年度公共预算财政拨款支出62225.02万元,其中:基本支出1083.28万元,项目支出59410.2 万元,年末结转1526.77万元。
基本支出和项目支出具体情况为:
1.行政事业单位离退休人员支出196.97万元;
2.医疗保险支出35.42万元。
3.公路水路运输支出8090.13万元,主要是行政事业单位一般行政管理事务支出、农村公路新建改建支出及公路养护、水运管理维护等支出。
4.石油价格改革对交通运输补贴49192.18万元。
5.其他交通运输支出2943.03万元,主要是公交运营补贴支出。
6.住房保障支出35.73万元,主要是住房公积金支出。